Доброго дня! В березні місяці 2020р була зареєстрована податкова накладна на платника пдв, на товари без ПДВ. В контрагента вхідні документи, видаткова накладна і договір виданні з ПДВ. і вони вже в них пройшли по казначельству з ПДВ, і нам кошти надійшли з ПДВ. Дайте відповідь будь ласка як в даний момент нам поступити.Розрахунок коригування не формується на податкову накладну , яка складена без ПДВ. Виписувати нову податкову накладну і реєструвати із запізненням? Дякую