Податкова накладна в частині податкових зобов`язань податкової декларації зареєстрована на місяць раніше, хоча в Таблиці 1.1. Додатка 1 до податкової декларації поставлена правильна дата сладання податкової накладної (наступний місяць). Обов`язково складати уточнюючий розрахунок ПЗ з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок?